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[快速入门] 采购模块 —— 采购订单签名

说明

自你的登陆页面打开一个采购订单

屏幕

登陆页面 > 采购员 > 追踪 > 签字审批    采购员业务流程图



Sage X3快速启动计划中包含了一个为采购订单预定义的签名工作流。这个预定义的工作流最大可囊括3个层级。

默认情况下,签名管理是预设为可选的。这就意味着如果没有为分配规则设定循环签名,则采购订单将自动签名。

触发签名的三大预设条件包括:
——        供应商统计组1
——        订单总额
——        预算超支标志(是/否)


打开一张应签字审批的订单











1.        点击“应签字审批的订单”。
2.        系统会显示一列应签字的采购订单。选择你想要签字的那张订单。所选的采购订单会在采购订单(GESPOH)功能中打开。选择STD录入交易类型。
3.        在采购订单功能中,在右侧操作面板中点击“签名”按钮。
4.        在“待签署审批项目”屏幕中,点击该订单。
5.        选择“驳回”或“接受”。如果你决定驳回这个订单,那么你需要录入一个理由。

签字审批订单











1.        点击“签字审批订单”。
2.        选择PUR录入交易。
3.        在“采购签名”屏幕中,选择第三个[部分]页签来查看需要签字的采购订单。
4.        如有需要,可录入“收件人”,从而只查看与该用户相关的订单。
5.        如有必要,可调整[开始日期]和[结束日期]。
6.        点击“搜索”按钮来更新列表。
7.        对于一个应签字的采购订单而言,可以自相关行行首的操作图标菜单中点击“签名”选项。
8.        选择“驳回”或“接受”。如果你决定驳回这个订单,那么你需要录入一个理由。


直接访问[工作流监控]功能

工具 > 工具 > 工作流监控

或者在“搜索栏”中输入功能代码SAIWRKPLN。



你也可以直接前往“工作流监控”功能。当提示你查看采购签名时,请记得选择PUR录入交易类型。
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