返回列表 发帖

[快速入门] 财务模块——结算处理——应开Invoices

说明

前往“应开Invoices”功能,以便从已审核但未开票的客户发货项自动生成凭证。

屏幕

财务 > 结算处理 > 应开Invoices

或者在“搜索栏”中输入功能代码FUNAUTFAE。


选择标准



1.        选择[所有公司]。
2.        录入公司的[准则],例如FRA。
3.        录入[装运直到]的日期,从而确定选择的装运范围。


开始—结束范围



4.        录入一个[开票客户]或者[开票客户]范围。


凭证生成



5.        你可以以[实际]、[激活模拟]或[未激活模拟]模式生成凭证。
6.        为生成的凭证选择[分录状态](模拟模式下不适用)。
(6a) [临时的]:你可以删除应开Invoices的凭证。
(6b) [最终的]:你不能修改或删除凭证。
7.        根据[生成类型](第5步)选择[凭证类型],(例如:在实际模式下选择ODG)。
8.        系统会根据[凭证类型]自动显示[日记账]。
9.        [凭证日期]默认采用当前日期。
10.        [反转日期]则是下一个会计期间的第一天(模拟模式下不适用)。
11.        勾选[日志文件]字段,以便为这项结算处理生成日志。


运行应开Invoices



12.        点击“OK”按钮,运行应开Invoices程序。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?申请用户

返回列表